2016年开发区一般公共预算收支决算总表

发布时间:2017-09-11  来源:日博网址  

             单位:万元  
收入项目 年初预算数 调整预算数 决算数 支出项目 年初预算数 调整预算数 决算数
一、一般公共预算收入合计  106,800   65,860   68,749  一、一般公共预算支出合计  99,195   107,783   105,956 
1、税收收入  88,144   48,418   49,404  1、一般公共服务支出  9,968  11,348   9,892 
增值税  10,036  9,586   10,078  2、公共安全支出  1,622  1,983   1,479 
改增增值税  3,000  3,972   4,243  3、教育支出  17,118  21,394   21,132 
营业税  35,136  11,906   10,909  4、科学技术支出  1,046  1,555   1,306 
企业所得税  18,240  10,383   9,846  5、文化体育与传媒支出  108  140   177 
个人所得税  2,760  1,152   1,114  6、社会保障和就业支出  6,624  21,033   16,777 
资源税  540  54   102  7、医疗卫生与计划生育支出  3,289  4,374   4,175 
城市维护建设税  6,000  2,470   2,709  8、节能环保支出  1,590  1,960   1,730 
房产税  2,544  2,206   2,007  9、城乡社区支出  12,145  9,855   14,467 
印花税  1,656  905   969  10、农林水支出  13,870  16,736   22,584 
城镇土地使用税  2,040  1,028   972  11、交通运输支出      
土地增值税  2,112  163   84  12、资源勘探信息等支出  22,389   16,595   11,356 
车船税  600  411   364  13、商业服务业等支出      
耕地占用税  3,480  4,182   6,007  14、援助其他地区支出      
契税       15、国土海洋气象等支出  341   395   400 
        16、住房保障支出      
2、非税收入  18,656   17,442   19,345  17、粮油物资储备支出      
专项收入  18,256  5,172   6,067  18、其他支出  9,085   415   481 
行政事业性收费收入  100  778   772         
罚没收入  100  27   235         
国有资本经营收入   1,700           
国有资源(资产)有偿使用收入  100  145   2,560         
捐赠收入      22         
其他收入  100  9,620   9,689         
二、转移性收入合计  36,518   136,971   112,004  二、转移性支出合计  44,123   95,048   74,797 
1、上级补助收入  24,831   71,025   46,080  1、上解上级支出  32,436   38,243   17,082 
  (1)返还性收入  22,018  8,931   9,556    (1)体制上解  23,013  19,595   14,236 
  (2)一般转移支付收入  2,813  13,663   12,737    (2)其他上解  9,423  18,648   2,846 
  (3)专项转移支付收入   48,431   23,787  2、对下级补助支出      
2、下级上解收入       3、债务转贷支出      
3、债务转贷收入    56,805   56,805  4、债务还本支出    56,805   56,805 
4、上年结余  11,687   5,487   5,487  5、债务付息支出      
   (1)上年结转   5,487   5,487  6、设立预算稳定调节基金      246 
   (2)净结余  11,687      7、年终滚存结余  11,687     664 
5、调入资金  -   3,654   3,632     其中:结转下年支出      664 
   (1)调入政府性基金    23    累计净结余  11,687     
   (2)调入存量资金    3,631   3,632  8、调出资金      
6、动用预算稳定调节基金              
收入总计  143,318   202,831   180,753  支出总计  143,318   202,831   180,753